职位年薪:30万
企业名称:某软件公司
职位描述:
1. 建立健全内控体系,强化公司重要业务流程风险的预防和控制,及时发现各个业务环节存在的问题,有效发挥内控机制的作用;
2. 识别公司内部各部门流程中的风险点,进行风险评级,形成风险清单,提出切实有效的优化改进建议并推动落地;
3. 建立重大风险预警机制,对重大风险进行持续不断的监测,及时发布预警信息,制定应急预案并根据情况变化调整管控措施;
4. 提供内控咨询,开展内控培训宣导贯彻,持续提升公司内部人员的风险防控和合规意识;
5. 建立内审制度及制定审计计划,实施公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于:内控评价与报告、专项审计、经济责任审计、反贪腐舞弊审计、项目审计、经营合规审计、资金审计等。审计对象包含公司各所属部门、分公司、全资及控股子公司、参股公司。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务等专业;
2. 具有5年以上企业风险管理、合规、内审、内控、流程管理相关的工作经验;有国企控股上市公司内审工作经验者优先;
3. 须持有注会或者内审师资格证书;
4. 较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力。
职位周期:35天
咨询热线 15102156868